Miasto:
Gdańsk
Typ:
Szkolenie
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
600,- zł od osoby
570,- zł Cena dla członków z terminowo opłaconymi składkami i minimum 2 letnim stażem
540,- zł Cena dla członków z terminowo opłaconymi składkami i minimum 5 letnim stażem

CEL:

Podczas szkolenia kompleksowo omówione będą zasady rozliczeń podatkowych przedsiębiorców powiązanych, ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych. Zasadniczym celem szkolenia jest przekazanie pełnej i praktycznej wiedzy na temat obowiązków podatkowych dotyczących podmiotów powiązanych. Istotną wartością dodaną będzie również mówienie sposobów zarządzenia ryzykiem podatkowym związanym z transakcjami z podmiotami powiązanymi.

Dzięki szkoleniu będziecie Państwo wiedzieć:

  1. Jakie podmioty uznaje się za powiązane?
  2. Jakie zdarzenia muszą mieć miejsce, aby zaistniał obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych?
  3. W jaki sposób udowadniać, że cena zastosowana do transakcji jest ceną rynkową?
  4. Jakie obowiązki sprawozdawcze w związku z transakcjami z podmiotami powiązanymi przewidują regulacje podatkowe?
  5. Jakie są ograniczenia związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi?
  6. Jakim ryzykom podatkowym muszę stawić czoła oraz w jaki sposób mogę się odpowiednio zabezpieczyć?

Bazując na dokumentach publikowanych przez organy skarbowe, kwestie dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi są w coraz większym stopniu kontorlowane w aspekcie nie tylko ich rozliczeń podatkowych, ale ekonomicznej (finansowej) racjonalności podejmowanych działań. Wektor zmian ustawodawcy oraz praktyki organów podatkowych jest skierowany w stronę zwiększenia wymogów w zakresie potwierdzenia rynkowości transakcji oraz wzrostu skuteczności jej weryfikacji. To stawia osoby zajmujące się na co dzień rozliczeniami podatkowymi podmiotów powiązanych w dużo miej komfortowej sytuacji. To sprawia, że niezbędne jest pozyskanie profesjonalnej wiedzy praktycznej, czemu ma służyć organizowanych kurs.

Zajęcia poprowadzi Kacper Kanka - doradca podatkowy.

PROGRAM:

  • Moduł 1: Ustalenie wartości rynkowej w kontekście przepisów o cenach transferowych (nowy stan prawny):
    • Podstawowe definicje
    • Zakres podmiotowy oraz przedmiotowy (podmioty zobowiązane, progi, zwolnienia)
    • Obowiązki dokumentacyjne (dokumentacja lokalna i grupowa)
    • Metody weryfikacji ceny transferowej
    • Analiza danych porównawczych
    • Transakcje specyficzne (restrukturyzacja, transakcje finansowe, refaktury)
    • Aspekty szczegółowe:
      • recharakteryzacja i nieuznawanie transakcji – istota i warunki zastosowania przez organ podatkowy
      • safe harbours
      • korekta cen transferowych
      • przepisy przejściowe
    • Obowiązki sprawozdawcze
    • Sankcje
    • Metody zarządzenia ryzykiem (APA, interpretacje podatkowe)
    • Międzynarodowe regulacje podatkowe dotyczące rozliczania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (korekta dwustronna, procedura wzajemnego porozumiewania, przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania, standardy OECD)
  • Moduł 2: Transakcje z podmiotami powiązanymi na tle innych regulacji podatkowych:
    • VAT a transakcje podmiotów powiązanych
    • Limit odliczalności kosztów związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi
    • Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych – ustalenie progów kwotowych
    • Zagraniczny podmiot kontrolowany (CFC)
    • Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

ORGANIZACJA:

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

Termin szkolenia zostanie ustalony po zapisaniu się wymaganej liczby uczestników.

Uczestnicy otrzymają:

  • materiały szkoleniowe
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

OPŁATA:

600 zł od osoby

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 607 887 621, 607 710 213
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 601 350 535, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063